序号:
委托单位 | ||||||||||
生产单位 | ||||||||||
产品名称、型号 | ||||||||||
样品编号 | 检验类别 | |||||||||
序号 | 项目 | 内 容 | 日 期 | 签 字 | ||||||
1 | 受理 |
1.填写委托单。 2.样品符合性检查。 |
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2 |
合同 评审 |
1.能力。 2.收费。 3.完成时间。 |
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3 |
任务 下达 |
业务管理部下达检测任务。 | ||||||||
4 |
粘贴 标志 样品 储运 |
1.业务管理部粘贴标志。 2.样品交专业部门。 |
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5 5 |
检测 中样 品流 程记 录 检测 中样 品流 程记 录 |
检测项目 |
完成 日期 |
承检部门、人员 |
完成 日期 |
承接部门、人员 | ||||
项目 | 内 容 | 日 期 | 签 字 | |||||||
6 |
编制 报告 |
1.电器计量检测中心向专业部门交试验记录。 2.专业室编制、打印报告。 3.专业部门、电器计量检测中心主检签字。 |
||||||||
7 |
审核 报告 |
1.电器计量检测中心负责人审核报告并签字。 2.专业部门负责人审核报告并签字。 |
||||||||
8 |
样品 保管 |
业务管理部保管样品。 | ||||||||
9 |
报告 形式 审查 |
业务管理部形式审查报告。 | ||||||||
10 |
批准 报告 |
院技术负责人批准报告。 | ||||||||
11 | 发放 | 发放报告、样品。 | ||||||||
监督检验运行流程卡
序号:
委托单位 | ||||||||||
被抽样单位 | ||||||||||
生产单位 | ||||||||||
抽样单位 | ||||||||||
产品名称、型号 | ||||||||||
样品编号 | 检验类别 | |||||||||
序号 | 项目 | 内 容 | 日期 | 签字 | ||||||
1 | 受理 |
1.计划接受。 2.资料审查。 |
||||||||
2 |
合同 评审 |
1.能力。 2.收费。 3.完成时间。 |
||||||||
3 | 抽样 | 业务管理部组织抽样。 | ||||||||
4 |
任务 下达 |
业务管理部下达检测任务。 | ||||||||
5 |
粘贴 标志 样品 储运 |
1.业务管理部粘贴标志。 2.资料和样机交专业部门。 |
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6 |
检测 中样 品流 程记 录 |
检测项目 |
完成 日期 |
承检部门、人员 |
交接 日期 |
承接部门、人员 | ||||
项目 | 内 容 | 日期 | 签字 | |||||||
7 |
编制 报告 |
1.电器计量检测中心向专业部门交试验记录。 2.专业部门编制、打印报告。 3.专业部门、电器计量检测中心主检签字。 |
||||||||
8 |
审核 报告 |
1.电器计量检测中心负责人审核报告并签字。 2.专业部门负责人审核报告并签字。 |
||||||||
9 |
样机 保管 |
业务管理部保管样品。 | ||||||||
10 |
报告 形式 审查 |
业务管理部形式审查报告。 |
||||||||
11 |
批准 报告 |
院技术负责人批准报告。 | ||||||||
12 | 发放 | 发放报告、样品。 | ||||||||