| 委托单位 |
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| 被抽样单位 |
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| 生产单位 |
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| 抽样单位 |
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| 产品名称、型号 |
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| 样品编号 |
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检验类别 |
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| 序号 |
项目 |
内 容 |
日期 |
签字 |
| 1 |
受理 |
1.计划接受。 2.资料审查。 |
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| 2 |
合同 评审 |
1.能力。 2.收费。 3.完成时间。 |
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| 3 |
抽样 |
业务管理部组织抽样。 |
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| 4 |
任务 下达 |
业务管理部下达检测任务。 |
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| 5 |
粘贴 标志 样品 储运 |
1.业务管理部粘贴标志。 2.资料和样机交专业部门。 |
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6 |
检测 中样 品流 程记 录 |
检测项目 |
完成 日期 |
承检部门、人员 |
交接 日期 |
承接部门、人员 |
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项目 |
内 容 |
日期 |
签字 |
| 7 |
编制 报告 |
1.电器计量检测中心向专业部门交试验记录。 2.专业部门编制、打印报告。 3.专业部门、电器计量检测中心主检签字。 |
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| 8 |
审核 报告 |
1.电器计量检测中心负责人审核报告并签字。 2.专业部门负责人审核报告并签字。 |
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| 9 |
样机 保管 |
业务管理部保管样品。 |
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| 10 |
报告 形式 审查 |
业务管理部形式审查报告。 |
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| 11 |
批准 报告 |
院技术负责人批准报告。 |
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| 12 |
发放 |
发放报告、样品。 |
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